بایگانی‌ها پایگاه دانش

چگونه می توان گردش یک حساب را به حساب دیگر منتقل کرد؟

برای انتقال گردش بدهکار/بستانکار یک حساب به حساب دیگر به روش زیر عمل می کنیم: ۱- در فرم “مدیریت سرفصلها” حساب مقصد(جهت انتقال گردش) را انتخاب می کنیم، ۲- در CM فرم آیتم “انتقال گردش از حساب دیگر” را انتخاب می کنیم، ۳- حساب…

چگونه می توان پرینت فاکتورهای بازرگانی کالاهای درج شده را به ترتیب کد کالا مرتب سازی نمود؟

در سیستم خرید و فروش پیوست این امکان وجود دارد که بتوان پرینت فاکتورهای بازرگانی کالاهای درج شده را به ترتیب کد کالا مرتب سازی نمود. برای فعال شدن این امکان کافیست مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- از پانل…

نحوه صدور سند افتتاحیه چگونه است؟

برای ایجاد سند افتتاحیه به این صورت عمل می کنیم : ۱- در منوی حسابداری ، قسمت عملیات ابتدا و انتهای دوره مالی، گزینه “صدور سندافتتاحیه” را انتخاب کنید. در فرم نمایش داده شده، برروی دگمه “انجام فرآیند صدور سندافتتاحیه” کلیک کنید. در…

عملکرد فرمان خاتمه در کارتابل تحت وب چگونه است؟

در کارتابل تحت وب نیز امکان خاتمه ورودیهای کارتابل جاری و در دست اقدام مشابه با کارتابل تحت ویندوز وجود دارد. بدین صورت که به منظور خاتمه هریک از ورودی های کارتابل، می توانید با انتخاب ورودی، فرمان “خاتمه” را از نوار…

فرایند تولید و توسعه نرم افزار چیست؟

[vc_row][vc_column][vc_column_text] فرایند توسعه نرم افزار به مجموعه ای از فعالیت های مهندسی نرم افزار اطلاق می شود که با هدف مدیریت چرخه عمر یک محصول نرم افزاری، طراحی و برنامه ریزی می گردد. فرایندهای تولید نرم افزار با این هدف…

چگونه می توان از ویرایش اطلاعات پرسنلی بعد از صدور حکم جلوگیری کرد؟

در سیستم کارگزینی این امکان وجود دارد که بتوان از ویرایش اطلاعات پرسنلی بعد از صدور احکام استخدامی جلوگیری کرد. برای عمال این تنظیم کافیست مراحل زیر را دنبال کنید: ۱-از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر…

برای بستن ارتباط کاربران در سیستم اتوماسیون اداری از چه مسیری می توانیم اقدام کنیم؟

برای انجام این عملیات می توانید از دو مسیر اقدام نمائید : ۱- وارد برنامه “مدیریت سازمان”شده و از منوی “مدیریت عملیات سیستم” آیتم “نظارت” را انتخاب نمائید، در قسمت ” کاربران وارد شده” ،  روی نام کاربری مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه بستن ارتباط…

آیا می توان اقلام مجاز قابل دریافت/پرداخت در هر باجه را تعیین کرد؟

هنگام ورود اطلاعات مربوط به عملیات خزانه داری، نیاز است ابتدا نوع عملیات مربوط به تراکنش مورد نظر، نظیر چک، وجه نقد، واریز به بانک و … مشخص شده و سپس اقدام به ورود اطلاعات نمود. در سیستم خزانه داری پیوست این…

چگونه می توان برگ تایید چک پرداختی را از سیستم دریافت کرد؟

برگ تایید چک سندی است که پیوست یک فقره  چک صادره جهت پرداخت توسط بانک می شود. جهت تهیه برگ تایید چک، در فرم “سند حسابداری”،آرتیکل مرتبط با پرداخت چک(چه از طریق سیستم خزانه داری ایجاد شده باشد و چه به…

کاربرد ماژول پرداخت و تسویه تنخواه در سیستم خزانه داری چیست؟

به طور معمول یکی از امور جاری و زمانبر در حوزه حسابداری، پرداخت و تسویه تنخواه های پرداختی به تنخواه گردانهاست. اصل پرداخت به تنخواه گردان پیچیدگی زیادی ندارد و به طور عموم مانند سایر پرداختهایی است که در سیستم…